为保证养老保险基金的安全运行,他们在基金征、管、用各环节都加强了监督管理,采取更直接、更有效的积极措施,严加防范。一是实行现金银行直收。邮政储蓄银行在该局设立代办点,日常现金缴费由代办点直接收取,保险工作人员不再经手现金,有效杜绝基金挪用、截留现象发生。二是财务数据纳入全省统一的企业养老保险财务信息系统,会计信息做到准确及时,全面完整。三是做好业务数据与财务数据的对账工作。研究对账方式,统一业务和财务上统计的口径和业务处理的方法,并把对账工作作为日常工作坚持下去。真正做到账账相符、账实相符、账证相符。四是推进内控制度建设。认真贯彻落实《河南省社会保险经办机构内部控制暂行办法》,落实企业养老保险内控检查制度,逐步建立规范的内控运行机制,形成制度管人、制度管事、制度管钱的基金安全的长效机制。五是自觉接受财政、审计及人大等相关部门的监督检查。去年五月份县人大组成四个小组对全县2008年1月至2010年12月基本养老保险基金征收、管理、使用情况进行了专题调研,这在该县基金管理历史上还是第一次,充分说明了县人大对社保工作的关注和支持,是对社保基金管理工作的鞭策和鼓励。七月又顺利通过市审计局对全县2010年社保基金的专项审计。
6、加强稽核和养老金领取资格认证,促进基金开源节流。
贯彻落实《平顶山市养老保险稽核工作业务规程》,推动养老保险稽核工作更好地开展。对参保企业制定详细的稽核计划,每月都有三至五个企业接受实地稽核。明确稽核重点,对正常缴费企业重点稽核其参保人数、缴费基数,有无瞒报、漏报问题。对欠费企业重点稽核其缴费能力,有无故意拖欠行为。在稽核过程中,按稽核要求和文书格式,认真负责查阅帐、表、卡、册及有关资料,对一些数据反复核算、慎重议定,并逐项逐款与被稽核单位进行沟通和交换意见,做到稽核手续规范、稽核记录认真、认定数据准确、稽核文书完整,避免丢项漏项和扯皮现象,避免后遗症。今年按照年初稽核工作计划,顺利实现了市局稽核人员与该县稽核人员联合对县烟草公司进行的市县联合稽核,市县联合稽核的成功,促进了全县社保稽核工作的规范化建设。稽核工作的经常化,有效的杜绝了企业瞒报、漏报情况的发生,实现了基金应收尽收。
认真做好离退休人员和供养直系亲属待遇领取资格认证,在建立健全离退休人员和供养直系亲属指纹信息系统的基础上,根据各单位离退休人员数量的多少,对离退休人员按单位进行分组,每年固定月份进行待遇领取资格审验,对长期卧床不起者,采取上门服务,对居住外地的,采取异地认证,同时公布举报电话,广泛接受社会各界监督,杜绝了死亡冒领现象的发生,减少了基金的流失,确保了社保基金的安全完整运行。


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